Порядок отражения «входного» НДС по текущим расходам при временном простое

NDS Reklama Image
В организации объявлен временный простой на 2 мес.(4 кв.) (ОСНО), в связи, с зимнем  периодом. Какой будет порядок отражения «Входного» НДС по  текущим расходам (транспортные услуги, коммунальные платежи, аренда, заработная плата и др.) в налоговом и бух.учете. Необходимо ли сдавать налоговую декларацию по НДС с отражением «Входного» НДС по текущим расходам за 4 кв., или можно НДС перенести в др. период. Какая может быть  Арбитражная практика (положительная, отрицательна) в случае отражения «Входного» НДС по текущим расходам. (Письма Минфина может есть с разъяснениями))))
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page